20 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Marge opérationnelle ajustée de 10,7%
Résultat opérationnel courant ajusté en hausse de 41,4%
Neuilly sur Seine – le 27 août 2008
Pour rendre pertinente la comparaison avec les comptes 2007, certaines données, figurant dans le présent communiqué de presse s’entendent entre le compte de résultat ajusté du 1er semestre 2008 et celui ajuté de la même période de l’exercice précédent. L’information financière ajustée diffère de l’information financière IFRS du fait qu’elle ne tient pas compte des écritures lies aux acquisitions ni des charges de restructuration liées à ces opérations. La base de préparation de l’information financière ajustée figure en annexe 1.
• Chiffre d’affaires en hausse de 20,6% à taux de change courant (+24% à taux de change constant)
• Très forte augmentation de la marge brute ajustée à 37,2% contre 34,5% au premier semestre 2007
• Progression de 41,4% du Résultat Opérationnel Courant ajusté, qui atteint 33,5 M€
• Marge opérationnelle ajustée de 10,7%, en hausse de 1,6 points par rapport au premier semestre 2007
Philippe Lazare, Directeur Général d’Ingenico a commenté :
« Les résultats publiés aujourd’hui illustrent la création de valeur liée à l’acquisition de Sagem Monetel ainsi que les améliortions dans la gestion de notre Groupe. Alors que les premières synergies attendues du rapprochement n’apparaîtront, comme prévu, qu’à compter du second semestre 2008, ces résultats sont extrêmement positifs et confirment que le groupe bénéficie d’atouts significatifs pour consolider son leadeship mondial. »
A. Résultats semestriels
Les chiffres clefs
Evénements significatifs intervenus au premier semestre
Le semestre est marqué par trois événements très importants pour le futur du Groupe :
– La finalisation de l’acquisition des activités terminaux de Sagem Sécurité intégrés dans les comptes à compter du 31 mars 2008
– La conversion de l’Oceane conduisant à une augmentation très forte des fonds propres (+58M€) et de la trésorerie
– L’acquisition en Chine de la société Fujian Landi, plaçant le Groupe en position de leader dans cette région en forte croissance. L’intégration de la société Fujian Landi dans les comptes d’Ingenico est effective au 30 juin 2008 et, à cette date, a eu pour seule conséquence un effet bilantiel.
Par ailleurs, la mise en place opérationnelle du nouveau pôle Services et de son infrastructure globale au cours de ce semestre permet à Ingnico d’avoir un positionnement unique pour répondre aux nouvelles demandes mondialisées des banques et des marchands.
Chiffre d’affaires
Au premier semestre 2008, le chiffre d’affaires de la Société s’est élevé à 313,8 M€. A taux constant, la croissance a été de 24% et de 10% à périmètre et taux de change constant, c’est-à-dire en intégrant les ventes de Sagem Monetel sur 6 mois aux premiers semestres 2007 et 2008.
Cette excellente performance provient à la fois de la croissance des activités d’Ingenico mais également de l’intégration des ativités terminaux de Sagem Monetel à compter du 2e trimestre 2008.
La plupart des régions ont affiché une croissance significative et plus particulièrement l’une des plus importante d’entre elle, la zone EEMEA (Europe de l’Est, Moyen-Orient, Afrique, Inde) qui a su profiter d’une demande forte de terminaux et affiche une croissance record de 83%.
Très forte amélioration de la marge brute
La marge brute ajustée sur le premier semestre s’améliore significativement en passant de 34,5% en 2007 à 37,2% en 2008.
Ce résultat provient essentiellement des terminaux d’origine Ingenico et grâce à la poursuite de l’amélioration de la marge brte sur les Softwares et Services. Cette dernière activité bénéficie à la fois de la continuation des efforts en vue d’adapter la structure de coûts aux revenus, dans les Services notamment, et d’une diminution des coûts de garanties liée à une plus grande fiabilité des produits.
Des coûts d’exploitation en faible croissance à périmètre constant et traduisant les efforts de développement du Groupe
Au total, les dépenses d’exploitation ajustées représentent 83,4M€ contre 66,1M€ au premier semestre 2007. L’augmentation de 17,3M€ est imputable à hauteur de 13M€ aux variations de périmètre (Sagem, Planet).
L’augmentation résiduelle résulte de plusieurs facteurs :
– augmentation des coûts de structure pour absorber l’intégration de Sagem Monetel
– coûts engagés pour le développement des activités de Services
– coûts engagés pour assurer la convergence des applications logicielles
Ces données du premier semestre 2008 ne tiennent pas compte des synergies de l’opération avec Sagem Monetel, qui se réaliseront à partir du second semestre 2008, notamment les synergies d’achat sur les terminaux d’origine Sagem Monetel et les frais de R&D.
Au total, la croissance de l’activité, l’amélioration de la marge brute et la maîtrise des coûts permettent de dégager un résultat opérationnel courant de 33,5M€ soit 10,7% des ventes contre 23,7M€ en 2007, représentant 9,1% des ventes.
A titre indicatif, sur des bases comparables, c’est-à-dire en intégrant les données financières de Sagem Monetel sur l’ensemble des premiers semestres 2007 et 2008, les chiffres d’affaires auraient été respectivement de 342M€ et 367M€ (soit 10% de croissance à taux constant). Les résultats opérationnels courant ajustés se seraient élevés à respectivement 9,7% et 11% .
Un résultat opérationnel qui tient compte d’une intégration de Sagem Monetel plus rapide que prévu
Le premier semestre 2008 enregistre d’autres charges opérationnelles à hauteur de 8,0M€ dont 7,6M€ pour les coûts de restructuration essentiellement liés à la réduction d’effectifs d’un site de R&D.
Initialement, il avait été prévu que les frais permettant de dégager des économies à partir du second semestre 2008 soient comptabilisés en 009. Leur enregistrement dès le premier semestre illustre la rapidité du processus d’intégration.
Un résultat financier marqué par l’amélioration très significative de la trésorerie nette au 30 juin 2008
Du fait du très fort désendettement, le coût d’endettement financier, négatif de 3,4M€ au 30 juin 2007, s’est soldé par un gain net de 0,5M€. Le résultat de change et les autres produits et charges financières s’élèvent à -2,7M€ et s’expliquent principalement par la baisse du dollar contre l’euro.
Un bilan extrêmement solide avec une trésorerie nette de 57,5M€ et des fonds propres s’élevant à 447,9M€
Avec des flux de trésorerie et d’exploitation après investissements (CAPEX) de près de 23M€ en augmentation de 133%, le Groupe démontre à la fois sa profitabilité et sa maîtrise du besoin en fonds de roulement. Ces flux et la conversion de l’Océane pour 58M€ compensent plus que largement les sorties de trésorerie pour les dividendes et achat d’actions/Océane qui représentent un total de 25,2M€. Au total, la variation du solde net de trésorerie atteint +60M€.
Les fonds propres augmentent significativement, passant de 195,5M€ à 447,9M€ principalement en raison de l’apport des activités Sagem et de la conversion de l’Océane.
B. PERSPECTIVES
Le second semestre devrait connaître une progression soutenue des ventes avec un objectif de croissance annuelle comprise entre7 et 10% en proforma, à taux de change constant. Dans ces conditions, la profitabilité d’Ingenico devrait poursuivre sa progression, l’objectif du Groupe étant d’atteindre sur l’exercice une marge opérationnelle ajustée située entre 12% et 13%.
– Fin –
À propos d’Ingenico
Dans le monde entier, les banques et les professionnels du commerce confient à Ingenico l’acceptation sécurisée et performante de leurs transactionsélectroniques. Les solutions Ingenico s’appuient sur des technologies éprouvées, des standards établis et une ergonomie inégalée pour offrir un niveau optimal de fiabilité, de polyvalence et de confort d’utilisation. Cette large gamme de produits est complétée par un ensemble de services et de partenariats qui permettent aux professionnels d nombreux secteurs d’activités d’accepter des transactions en toute circonstance. Plus d’informations sur : www.ingenico.com.
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